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落实审计制度,提升审计质效

2020-03-19 09:15:00     专题专栏     公司简报

    为了贯彻落实《中共衡水市委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的通知》(衡审委[2019]2号)和《中共衡水市委审计委员会办公室关于做好2019年内部审计统计工作的通知》(衡审委办[2019]4号)精神,准确完整地反映集团2019年度经营发展成果,根据集团党委书记、董事长赵县宗同志的指示,在集团分管领导的亲自调度下,由审计法规部牵头成立的联合审计机构已于31日正式展开2019年度内部审计工作。

    为避免熟人熟客、熟门熟路,内审工作由此走过场,审计法规部采用询价的方式,通过不断地了解、比较,向有关单位发送询价通知书,确定衡水方圆会计师事务所有限责任公司(以下简称方圆事务所)为本次审计的审计机构。为了更好的发挥内部审计监督作用,提升审计质量,维护集团利益,31日,由集团主管领导主持,审计法规部、方圆事务所,连同部分集团监事召开见面会,对今年的内审工作提出四点要求:一是要高质量的开展2019年度内部审计,摸清家底;二是要审计小组和审计机构互相配合、通力协作,按时完成本次审计;三是要深度发现问题,提出整改意见;四是归纳企业经营发展方面容易出现的问题,总结经验,防止类似问题再现。

    截止目前,子公司的所有报表审核均已完成,正在进行复核工作;子公司的内部控制审计于2020312日开始。集团财务报表正在进行审核,待完成财务报表审计后,马上开展内部控制审计。

    所有审计工作将于三月底完成,届时将向被审计单位下发问题整改通知,审计法规部将跟踪督促部室司整改质量及进度,做好集团看家人。(供稿:审计法规部)

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